Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923003177 upratovacie a čistiace sl 6360 17.04.2023 2023035 7260000900 Goldrein Plus s.r.o. Včelince 48070408
1923003178 TN-734DR 879,96 17.04.2023 103230353 5230002591 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1923003179 nájom, CU Prešov, 1Q/2023 526,96 17.04.2023 2315071 7270000815 Zizak, s.r.o. Poprad 36491837
1923003180 Oprava poruchy kávovaru 87 17.04.2023 23032 5230002598 ESON, spol. s r.o. Trenčín - Opatová 36329711
1923003181 spiatočná letenka 390 17.04.2023 20230862 7110003462 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
1923003182 nájomné 26307,27 17.04.2023 1211113 7110003349 OMNIA 2000 a.s. Bratislava 2 - Ružinov 36389757
1923003183 teplo - Kozačeka 38, PDÚ 3028,14 17.04.2023 5102300878 7260000847 STEFE Zvolen, s.r.o. Zvolen 31612300
1923003245 spiatočná letenka 524 18.04.2023 20230819 7110003469 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
1923003242 spiatočná letenka 321 18.04.2023 20230808 7110003467 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
1923003243 vyúčtovanie tepla 22287,63 18.04.2023 60001120 7110003341 MH Teplárenský holding, a.s. Bratislava - Nové Mesto 36211541
Zobrazených položiek na stránku: