Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923011066 vyúčt.EE 10/23 Kežmarok 41,46 20.11.2023 4907204015 7110003563 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467
1923011169 Pranie,chemické čistenie 188,4 21.11.2023 231351 7110003312 Pramako s.r.o. Banská Bystrica 36698121
1923011170 KV,rek. rozvodov pitnej 20544 21.11.2023 2023030 5380003081 HYDROTRAJEKT, s.r.o. Banská Bystrica 36036307
1923011312 IT,mobily, 1957978538 1290 27.11.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923011012 dodávka tepla 279,85 20.11.2023 3100061390 7380000372 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1923011138 Obsluha kotolne Senec 10/ 40 21.11.2023 422023 7210000686 Ľudovít Bognár Senec 41022441
1923011210 elektrická energia 251,33 22.11.2023 3231095 7220000739 ALBERTË, s.r.o. Galanta 44378271
1923011204 plyn na vykurovanie 262,7 22.11.2023 23142 7220000780 Georgína Mészarošová Galanta 17591333
1923011283 PO-983CE - Oprava SMV 553,74 24.11.2023 40234466 5270004451 AUTONOVA, s. r. o. Poprad-Východ 31649513
1923010980 vyúčtovanie plynu 9255,74 16.11.2023 1052366112 7110003346 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
Zobrazených položiek na stránku: