Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1914007896 mobilný telefón 1,00 10.07.2014 2245942602 7110000459 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1914007902 PHM DU BB 3 093,80 10.07.2014 4590446444 7260000168 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832
1914007904 TN-088AY, SP,premeranie/v 286,97 10.07.2014 1403101241 5230000604 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1914007906 servis ČOV Komárno 248,24 10.07.2014 10682014 7240000160 Ekoservis Slovensko s.r.o. Veľký Slavkov 31714030
1914007907 TN-467DR, výmena autobaté 103,43 10.07.2014 1403101242 5230000602 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1914007912 vodne a stočné 31,28 10.07.2014 2700016196 7380000077 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1914007915 MI-220CH,oprava brzd. sús 791,69 10.07.2014 1407307 5380000543 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1914007916 vyúčt.6/14,Komárno,Platan 868,60 10.07.2014 7111210002 7110000419 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1914007917 čistenie čalúnených kresi 157,44 10.07.2014 20140468 5280001007 BEEMSTEEL, s.r.o. Tušice 177 46182471
1914007919 vyúčt.6/14,V.Meder 1 166,88 10.07.2014 7111210001 7110000419 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
Zobrazených položiek na stránku: