Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1914001446 Presťahovanie PCÚ Rožňava 3 140,15 12.02.2014 20140129 5280000782 PLUSIM spol. s r.o. Bratislava 35818565
1914001447 likvidácia tovaru 1 173,60 11.02.2014 1424200027 5240000757 ecorec Slovensko s.r.o. Pezinok 31358951
1914001449 Hlohovec - vodné,stočné 64,56 12.02.2014 314800338 7220000189 Vodárenské a techn. služby, s.r.o. Hlohovec 36255556
1914001450 pranie prádla 132,00 12.02.2014 140136 5110003534 Pramako s.r.o. Banská Bystrica 36698121
1914001973 servis BA-237HB 690,30 26.02.2014 440362 5110003656 KESTLER Co spol. s r.o. Bratislava 35874007
1914001975 letenka - Meager 588,20 25.02.2014 3140473 5110003704 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1914001976 letenka - Balažová 588,20 25.02.2014 3140472 5110003702 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1914002197 Vyčistenie kanalizačného 85,20 03.03.2014 12014040 5240000785 KRTKO PROFÍK s.r.o. Nitra 35893184
1914002198 prenájom a čist. rohoží 80,98 03.03.2014 1412383 7110000497 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1914002199 údržba kopírovacích stroj 10,00 03.03.2014 73400145 5240000780 TOP SERVIS IT, a.s. Bratislava 44387598
Zobrazených položiek na stránku: